Страница 1
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2004 г. N 1586
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 - 2005 ГОДЫ
Законодательное собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в областную целевую Программу природоохранных
мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской
области на 2001 - 2005 годы (далее - Программа), утвержденную
постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 22
февраля 2001 года N 31 (Ведомости Законодательного собрания
Челябинской области, 2001, вып. 2, февраль; вып. 6, июнь; вып. 8,
август; вып. 10, октябрь; 2002, вып. 4, март; 2004, вып. 5, июнь),
следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Государственный Министерство по радиационной и экологической
заказчик безопасности Челябинской области";
часть восьмую изложить в следующей редакции:
"Исполнители мероприятий Министерство по радиационной и экологической
Программы безопасности Челябинской области;
Министерство строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области
Соисполнители мероприятий Администрации муниципальных образований
Программы Челябинской области, организации,
расположенные на территории Челябинской
области, в том числе научные,
территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, деятельность которых
связана с охраной окружающей среды и
природопользованием";
часть девятую изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования на реализацию
финансирования Программы в 2001 - 2005 годах составляет
4884,9 млн. рублей, в том числе:
средства областного бюджета, не включая
платежи за негативное воздействие на
окружающую среду в областной доле средств -
22,1 млн. рублей (0,4 процента);
платежи за негативное воздействие на
окружающую среду в областной доле средств -
428,6 млн. рублей (8,8 процента);
средства местного бюджета, включая платежи
за негативное воздействие на окружающую
среду в муниципальной доле средств -
795,2 млн. рублей (16,3 процента);
средства предприятий - 3548,5 млн. рублей
(72,6 процента);
средства федерального бюджета, не включая
платежи за негативное воздействие на
окружающую среду в федеральной доле средств -
86,1 млн. рублей (1,8 процента);
платежи за негативное воздействие на
окружающую среду в федеральной доле средств -
4,4 млн. рублей (0,1 процента).
Объемы финансирования из каждого источника
уточняются ежегодно в соответствии с
принятыми нормативными правовыми актами";
часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:
"Система организации Контроль за ходом исполнения Программы
контроля за исполнением осуществляют Правительство Челябинской
Программы области и Законодательное собрание
Челябинской области.
Министерство по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области
осуществляет координацию реализации
Программы в целом; организацию выполнения
мероприятий Программы, расходы на реализацию
которых относятся к прочим текущим расходам
Программы; контроль за эффективностью и
целевым использованием средств областного
бюджета, выделенных на прочие текущие
расходы Программы; подготовку информации и
отчетов для Губернатора Челябинской области
и Законодательного собрания Челябинской
области о выполнении Программы.
Министерство строительства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства Челябинской области
осуществляет организацию выполнения
мероприятий Программы по капитальному
строительству; контроль за эффективным и
целевым использованием средств областного
бюджета, выделенных на капитальные расходы
Программы";
2) в разделах 4, 5 и 7 Программы слова "платежи за загрязнение
окружающей природной среды" в соответствующем падеже заменить
словами "платежи за негативное воздействие на окружающую среду" в
соответствующем падеже;
3) в разделе 5 Программы:
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. Государственным заказчиком Программы является
Министерство по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.";
абзац третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется в соответствии с
функциональной классификацией расходов областного бюджета.";
4) раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
исполнения
Контроль за исполнением Программы осуществляют Правительство
Челябинской области и Законодательное собрание Челябинской
области.
Министерство по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области осуществляет:
координацию реализации Программы в целом;
организацию выполнения мероприятий Программы, расходы на
реализацию которых относятся к прочим текущим расходам Программы;
контроль за эффективностью и целевым использованием средств
областного бюджета, выделенных на прочие текущие расходы
Программы;
подготовку информации и отчетов о выполнении Программы для
Правительства Челябинской области и Законодательного собрания
Челябинской области;
совершенствование механизма реализации Программы;
подготовку предложений по корректировке и развитию Программы;
координацию Программы с другими областными целевыми
программами.
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области осуществляет:
организацию выполнения мероприятий Программы по капитальному
строительству;
контроль за эффективным и целевым использованием средств
областного бюджета, выделенных на капитальные расходы Программы.";
5) в приложении 1 к Программе:
в подпрограмме 1:
раздел 1.2 изложить в новой редакции (приложение 1);
раздел 1.3 изложить в новой редакции (приложение 2);
раздел 1.4 изложить в новой редакции (приложение 3);
раздел 1.5 изложить в новой редакции (приложение 4);
раздел 1.7 изложить в новой редакции (приложение 5);
раздел 1.8 изложить в новой редакции (приложение 6);
раздел 1.11 изложить в новой редакции (приложение 7);
раздел 1.12 изложить в новой редакции (приложение 8);
раздел 1.13 изложить в новой редакции (приложение 9);
раздел 1.14 изложить в новой редакции (приложение 10);
раздел 1.15 изложить в новой редакции (приложение 11);
раздел 1.18 изложить в новой редакции (приложение 12);
раздел 1.20 изложить в новой редакции (приложение 13);
раздел 1.21 изложить в новой редакции (приложение 14);
раздел 1.22 изложить в новой редакции (приложение 15);
раздел 1.24 изложить в новой редакции (приложение 16);
раздел 1.26 изложить в новой редакции (приложение 17);
раздел 1.28 изложить в новой редакции (приложение 18);
раздел 1.29 изложить в новой редакции (приложение 19);
раздел 1.31 изложить в новой редакции (приложение 20);
раздел 1.32 изложить в новой редакции (приложение 21);
раздел 1.33 изложить в новой редакции (приложение 22);
раздел 1.34 изложить в новой редакции (приложение 23);
раздел 1.35 изложить в новой редакции (приложение 24);
раздел 1.36 изложить в новой редакции (приложение 25);
раздел 1.38 изложить в новой редакции (приложение 26);
раздел 1.38-4 изложить в новой редакции (приложение 27);
в подпрограмме 2:
раздел 2.1 изложить в новой редакции (приложение 28);
раздел 2.2 изложить в новой редакции (приложение 29);
раздел 2.3 изложить в новой редакции (приложение 30);
раздел 2.4 изложить в новой редакции (приложение 31);
6) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 32).
Председатель
Законодательного собрания
Челябинской области
В.Ф.ДАВЫДОВ
Приложение N 1
к постановлению
Законодательного собрания
Челябинской области
от 30 декабря 2004 г. N 1586
ПОДПРОГРАММА 1
"ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОСЛАБЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УСЛОВИЯ
ЖИЗНИ, ТРУДА И ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Раздел 1.2. Природоохранные мероприятия по городу Верхнему
Уфалею
----T-----------------T------------T--------------T---------------------------------------T--------T--------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Источники ¦ Финансовые затраты (тыс. рублей) по ¦ Итого ¦ Конечные ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦выполнения, ¦финансирования¦ каждому источнику финансирования год ¦ (тыс. ¦ результаты и ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ +-------T-------T-------T-------T-------+рублей) ¦экологический ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ эффект от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ Мероприятия по капитальному строительству ¦
+---T-----------------T------------T--------------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T--------------+
¦ ¦МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Верхнеуфалейский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦1 ¦Расширение ¦2001 - 2005 ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 5749,8¦ 5749,8¦ 5419,8¦ 3613 ¦ 5914,8¦ 26447,2¦Сокращение ¦
¦ ¦городских ¦ +--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+сброса БПК - ¦
¦ ¦очистных ¦ ¦СП ¦ 6799,5¦ 6799,5¦ 6799,5¦ 6799,5¦ 6799,5¦ 33997,5¦2,4 тонн/год ¦
¦ ¦сооружений ¦ +--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+(далее - т/г),¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ПЗОС-о ¦ 0 ¦ 1000 ¦ 1050 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2050 ¦взвешенных ¦
¦ ¦(4 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,5 т/г, азота¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аммонийного - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,0 т/г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сметная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦114444 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦
¦ +-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+Освоено - ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 62494,7¦47124 тыс. ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Уфалейникель" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦2 ¦Реконструкция ¦2001 - 2005 ¦ПЗОС-о ¦ 0 ¦ 0 ¦ 740 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 740 ¦Переход ¦
¦ ¦кобальтовой ветви+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+предприятия на¦
¦ ¦производства, в ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 600 ¦ 320 ¦ 1110 ¦ 1950 ¦ 1110¦ 5090 ¦бессточную ¦
¦ ¦том числе +------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+технологию. ¦
¦ ¦насосной станции ¦ ¦СП ¦ 200 ¦ 205 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000¦ 3405 ¦Предотвращение¦
¦ ¦с градирней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сброса ¦
¦ ¦выпарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦210,0 тыс. ¦
¦ ¦отделения ГМЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. метров в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. Уфалейка, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. Генералка. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сброса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взвешенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ - 2,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железа - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,14 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кобальта - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,009 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мышьяка - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,0008 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦никеля - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,05 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меди - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,006 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сульфатов - ¦
¦ +-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+1019 т/г, ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9235 ¦хлоридов - ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦908 т/г ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦3 ¦Реконструкция ¦ 2000 ¦СП ¦ 400 ¦ 2000 ¦ 5000 ¦ - ¦ - ¦ 7400 ¦Мероприятие ¦
¦ ¦никелевой ветки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключено из ¦
¦ ¦производства с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦
¦ ¦заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по¦
¦ ¦технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охране ¦
¦ ¦шахтной плавки +------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+окружающей ¦
¦ ¦технологией ¦ ¦ПЗОС-о ¦ 0 ¦ 1200 ¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ 3200 ¦среды ¦
¦ ¦плавки в жидкой +------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+предприятия ¦
¦ ¦ванне (ПЖВ) ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 360 ¦ 1800 ¦ 3000 ¦ - ¦ - ¦ 5160 ¦ ¦
¦ +-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15760 ¦ ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦4 ¦Плавильный цех. ¦2003 - 2004 ¦СП ¦ ¦ ¦ ¦20064,5¦ ¦ 20064,5¦Сокращение ¦
¦ ¦Шахтно-печное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов ¦
¦ ¦отделение. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диоксида серы ¦
¦ ¦Частичная замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2425 т/г ¦
¦ ¦колчедана в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шахтной плавке на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦троелитовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦концентрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦5 ¦Изменение ¦2003 - 2006 ¦СП ¦ ¦ ¦ ¦21220 ¦21220 ¦ 42440 ¦Сокращение ¦
¦ ¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов ¦
¦ ¦перерабатываемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диоксида серы ¦
¦ ¦сырья на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 7500 т/г ¦
¦ ¦конверторах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦ ¦ОАО "Уфалейский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлургического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦машиностроения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦6 ¦Перевод ¦1996 - 2005 ¦ПЗОС-о ¦ 0 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 420 ¦Сокращение ¦
¦ ¦термообрубного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов SO2 -¦
¦ ¦механосборочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28,8 т/г, ¦
¦ ¦цехов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пыли - ¦
¦ ¦природный газ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,4 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦CO - 5,8 т/г ¦
¦ ¦ +------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 140 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 0 ¦ 140 ¦ 560 ¦ ¦
¦ ¦ +------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦СП ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 1750 ¦ ¦
¦ +-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2730 ¦ ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+
¦7 ¦Реконструкция с ¦2002 - 2003 ¦ПЗОС-о ¦ ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 140 ¦Доведение до ¦
¦ ¦возможным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативов ПДС¦
¦ ¦расширением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сброса в ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейн реки ¦
¦ ¦биологической +------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+Волга ¦
¦ ¦очистки и ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ ¦ 67,5¦ 67,5¦ ¦ ¦ 135 ¦ ¦
¦ ¦наладочные работы+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦
¦ ¦на них ¦ ¦СП ¦ ¦ 112,5¦ 112,5¦ ¦ ¦ 225 ¦ ¦
¦ +-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------
¦ Итого ¦14599,3¦20024,3¦27069,3¦54997,0¦36534,3¦153224,2¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ ПЗОС-о¦ 0,0¦ 2480,0¦ 4070,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 6550,0¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ МБ (ПЗОС-м)¦ 6849,8¦ 8077,3¦ 9737,3¦ 5563,0¦ 7164,8¦ 37392,2¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ СП¦ 7749,5¦ 9467,0¦13262,0¦49434,0¦29369,5¦109282,0¦
L--------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Приложение N 2
к постановлению
Законодательного собрания
Челябинской области
от 30 декабря 2004 г. N 1586
ПОДПРОГРАММА 1
"ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОСЛАБЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УСЛОВИЯ
ЖИЗНИ, ТРУДА И ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Раздел 1.3. Природоохранные мероприятия по городу Еманжелинску
----T---------------T-----------T--------------T----------------------------------T-------T-----------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Источники ¦ Финансовые затраты (тыс. рублей) ¦ Итого ¦ Конечные ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦выполнения,¦финансирования¦ по каждому источнику ¦ (тыс. ¦ результаты и ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ финансирования год ¦рублей)¦ экологический ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------T------T------+ ¦ эффект от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦
+---+---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+-----------------+
¦ Мероприятия по капитальному строительству ¦
+---T---------------T-----------T--------------T------T------T------T------T------T-------T-----------------+
¦ ¦ТОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Красногорское"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+-----------------+
¦1 ¦Ремонт дамб на ¦2001 - 2005¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 76 ¦ 76 ¦ 76 ¦ 76 ¦ 76 ¦ 380 ¦Сокращение ¦
¦ ¦картах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбросов ¦
¦ ¦испарения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦
¦ ¦урочище Большой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ: азота ¦
¦ ¦Сарыкуль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аммонийного - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦43,6 тонн/год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - т/г) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(50 %), БПКполн -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27 т/г (40 %), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сухого остатка - ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+------+------+------+-------+241 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦СП ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 240 ¦фосфатов - ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+------+------+------+-------+81,9 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ПЗОС-о ¦ 0 ¦ 0 ¦ 36 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 36 ¦взвешенных ¦
¦ +---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+веществ - ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 656 ¦52,5 т/г 40 - ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50 %) ¦
+---+---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+-----------------+
¦ ¦МП "ЕУВК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+-----------------+
¦2 ¦Реконструкция ¦2001 - 2005¦ПЗОС-о ¦116,6 ¦116,6 ¦ 60,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 293,8 ¦Сокращение ¦
¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбросов ¦
¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ в озеро ¦
¦ ¦биологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦большой Сарыкуль:¦
¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦азота ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аммонийного - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15,6 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взвешенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ - ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+------+------+------+-------+32,6 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 90,6 ¦ 90,6 ¦ 90,6 ¦ 90,6 ¦ 90,8 ¦ 453,2 ¦БПКполн. - ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+------+------+------+-------+29 т/г, сухого ¦
¦ ¦ ¦ ¦СП ¦115,01¦115,01¦115,01¦115,01¦115,01¦ 575,05¦остатка - ¦
¦ +---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+724 т/г, ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1322,05¦фосфатов - ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29,6 т/г ¦
+---+---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+-----------------+
¦ ¦Поскомхоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Красногорский"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и МУП ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+-----------------+
¦3 ¦Проектирование ¦2001 - 2005¦ПЗОС-о ¦ 0 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 10 ¦Сокращение ¦
¦ ¦и строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбросов ¦
¦ ¦прудов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦
¦ ¦доочистки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ: ¦
¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взвешенных ¦
¦ ¦сооружениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ - ¦
¦ ¦поскомхоза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31,7 т/г, ¦
¦ ¦"Красногорский"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БПКполн. - ¦
¦ ¦и МУП ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14,2 т/г, азота ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аммонийного - ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+------+------+------+-------+38 т/г, сухого ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 16,4 ¦ 16,4 ¦ 16,4 ¦ 16,4 ¦ 16,8 ¦ 82,4 ¦остатка - ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+------+------+------+------+------+-------+229 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦СП ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6,8 ¦ 30,8 ¦сульфатов - ¦
¦ +---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+14,3 т/г, ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 123,2 ¦нефтепродуктов - ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,3 т/г ¦
+---+---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+-----------------+
¦ ¦ОАО ¦ ¦ПЗОС-о ¦ 0 ¦ 0 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦"Еманжелинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мехзавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+-----------------+
¦4 ¦Проектирование ¦2001 - 2003¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 200 ¦ 200 ¦ 190 ¦ ¦ ¦ 590 ¦Ожидаемое ¦
¦ ¦и строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение ¦
¦ ¦отстойника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбросов ¦
¦ ¦флокулянта для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов - ¦
¦ ¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,6 т/г, СПАВ - ¦
¦ ¦промливневых ¦ +--------------+------+------+------+------+------+-------+1,6 т/г ¦
¦ ¦стоков ¦ ¦СП ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 280 ¦ ¦
¦ +---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+ ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 880 ¦ ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+-----------+--------------+------+------+------+------+------+-------+------------------
¦ Итого ¦758,61¦758,61¦758,61¦352,01¦353,41¦2981,25¦
+--------------+------+------+------+------+------+-------+
¦ в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+------+------+------+------+-------+
¦ ПЗОС-о¦116,60¦116,60¦116,60¦ 0,00¦ 0,00¦ 349,80¦
+--------------+------+------+------+------+------+-------+
¦ МБ (ПЗОС-м)¦383,00¦383,00¦373,00¦183,00¦183,60¦1505,60¦
+--------------+------+------+------+------+------+-------+
¦ СП¦259,01¦259,01¦269,01¦169,01¦169,81¦1125,85¦
L--------------+------+------+------+------+------+--------
Приложение N 3
к постановлению
Законодательного собрания
Челябинской области
от 30 декабря 2004 г. N 1586
ПОДПРОГРАММА 1
"ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОСЛАБЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УСЛОВИЯ
ЖИЗНИ, ТРУДА И ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Раздел 1.4. Природоохранные мероприятия по городу Златоусту
----T------------------T------------T--------------T--------------------------------------T-------T------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Источники ¦ Финансовые затраты (тыс. рублей) по ¦ Итого ¦ Конечные ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦выполнения, ¦финансирования¦ каждому источнику финансирования год ¦ (тыс. ¦ результаты и ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ +-------T-------T------T-------T-------+рублей)¦ экологический ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ эффект от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦
+---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------------------+
¦ Мероприятия по капитальному строительству ¦
+---T------------------T------------T--------------T-------T-------T------T-------T-------T-------T------------------+
¦1 ¦Организация и ¦1999 - 2005 ¦ПЗОС-о ¦ 0 ¦ 0 ¦ 750 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 750 ¦Сокращение объемов¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦складирования ТБО ¦
¦ ¦площадки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на городской ¦
¦ ¦депонирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свалке на 140 тыс.¦
¦ ¦бытовых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. метров в год ¦
¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отходов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сортировкой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием ¦ +--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦вторсырья ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 550 ¦ 550 ¦ 550 ¦ 550 ¦ 500 ¦ 2700 ¦ ¦
¦ +------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3450 ¦ ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------------------+
¦2 ¦Строительство ¦1996 - 2010 ¦ОБ ¦ 1000 ¦ 0 ¦1200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2200 ¦Решение проблем ¦
¦ ¦самотечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортировки ¦
¦ ¦тоннеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод. ¦
¦ ¦хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сметная ¦
¦ ¦бытовых стоков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость - ¦
¦ ¦станции "Кварцит" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦97689,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+рублей. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ПЗОС-о ¦ 1770 ¦ 5000 ¦1000 ¦14000 ¦ 8500 ¦30270 ¦Остаточная сметная¦
¦ ¦ ¦ +--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+стоимость - ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 2000 ¦ 2000 ¦2000 ¦ 1100 ¦ 1100 ¦ 8200 ¦71168,5 тыс. ¦
¦ +------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+рублей ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40670 ¦ ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------------------+
¦3 ¦Очистка городского¦1999 - 2005 ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 500 ¦ 2900 ¦Доведение водоема ¦
¦ ¦пруда от донных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до санитарных ¦
¦ ¦отложений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норм: исключение ¦
¦ ¦дноуглублением его¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гниения водорослей¦
¦ ¦до санитарных норм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в жаркие дни на ¦
¦ +------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+мелководье ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2900 ¦ ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------------------+
¦4 ¦Строительство 2-ой¦1997 - 2010 ¦ПЗОС-о ¦ 0 ¦ 0 ¦ 750 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 750 ¦Сокращение сброса ¦
¦ ¦очереди городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БПК - 764 тонн/год¦
¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - т/г), ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов - ¦
¦ ¦хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23,4 т/г, ¦
¦ ¦бытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взвешенных ¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ - 437 т/г,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сульфатов - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦123 т/г, азота ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аммонийного - ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+141,6 т/г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 2450 ¦ 2450 ¦2450 ¦ 2450 ¦ 250 ¦10050 ¦Сметная ¦
¦ +------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+стоимость - ¦
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10800 ¦97689,4 тыс. ¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------------------+
¦5 ¦Утилизация ¦1996 - 2005 ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 250 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦гальванохимических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гальваноотходов на¦
¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне и в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет внедрения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦локальных систем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утилизации сточных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вод предприятий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гальванохимические¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦
+---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------------------+
¦ ¦ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Златоустовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлургический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------------------+
¦6 ¦Реконструкция ¦1995 - 2001 ¦СП ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800 ¦Сокращение ¦
¦ ¦грязного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водозабора на ¦
¦ ¦оборотного цикла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 млн. куб. метров¦
¦ ¦(НФС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------------------+
¦7 ¦Строительство ¦1997 - 2001 ¦СП ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300 ¦Прекращение сброса¦
¦ ¦оборотного цикла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦
¦ ¦(насосная станция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод на ¦
¦ ¦N 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28374,92 тыс. куб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метров в год. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение сброса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22 т/г, взвешенных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦146,9 т/г, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железа - 28,69 т/г¦
+---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------------------+
¦8 ¦ЭСПЦ-2: ¦1995 - 2001 ¦СП ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦Сокращение ¦
¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов на 20 т/г¦
¦ ¦газоочистки за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦печами ДСФ 12 - 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2-ая очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+------------+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------------------
¦ Итого ¦11720,0¦10650,0¦9350,0¦18750,0¦10900,0¦61370,0¦
+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+
¦ в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+
¦ ОБ¦ 1000,0¦ 0,0¦1200,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 2200,0¦
+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+
¦ ПЗОС-о¦ 1770,0¦ 5000,0¦2500,0¦14000,0¦ 8500,0¦31770,0¦
+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+
¦ МБ (ПЗОС-м)¦ 5650,0¦ 5650,0¦5650,0¦ 4750,0¦ 2400,0¦24100,0¦
+--------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+
¦ СП¦ 3300,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3300,0¦
L--------------+-------+-------+------+-------+-------+--------
Приложение N 4
к постановлению
Законодательного собрания
Челябинской области
от 30 декабря 2004 г. N 1586
ПОДПРОГРАММА 1
"ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОСЛАБЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УСЛОВИЯ
ЖИЗНИ, ТРУДА И ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Раздел 1.5. Природоохранные мероприятия по городу Карабашу <*>
----T----------------------T-----------T--------------T-------------------------------------------T---------T---------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Источники ¦Финансовые затраты (тыс. рублей) по каждому¦ Итого ¦ Конечные ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦выполнения,¦финансирования¦ источнику финансирования год ¦ (тыс. ¦ результаты и ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ +--------T--------T--------T--------T-------+ рублей) ¦ экологический ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ эффект от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦ Мероприятия по капитальному строительству ¦
+---T----------------------T-----------T--------------T--------T--------T--------T--------T-------T---------T---------------+
¦1 ¦Переселение жителей из¦2001 - 2005¦ПЗОС-о ¦ ¦ 0 ¦ 1000 ¦ 14166,6¦24700 ¦ 39866,6¦Переселение 250¦
¦ ¦санитарно-защитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
¦ ¦зоны АО "Карабашский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медеплавильный ¦ +--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦
¦ ¦комбинат" ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 9000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 3000 ¦ 2500 ¦ 16500 ¦ ¦
¦ +----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦
¦ ¦Итого по мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56366,6¦ ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦2 ¦Реконструкция очистных¦1995 - 2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сброса: азота ¦
¦ ¦хозяйственно-бытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аммонийного на ¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7,0 тонн/год ¦
¦ ¦(проектирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - т/г), ¦
¦ ¦строительство) ¦ +--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+взвешенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ПЗОС-о ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦веществ на ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+24,0 т/г, БПК -¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 500 ¦ 3500 ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ 6000 ¦58 т/г, ¦
¦ +----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+фосфатов - ¦
¦ ¦Итого по мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦1,5 т/г ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦3 ¦Строительство полигона¦2001 - 2005¦ПЗОС-о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ 4000 ¦Прекращение ¦
¦ ¦для складирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦
¦ ¦бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовыми ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+отходами ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 400 ¦ 3000 ¦ ¦ 1500 ¦ 1400 ¦ 6300 ¦территории ¦
¦ +----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+площадью ¦
¦ ¦Итого по мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10300 ¦6 гектаров ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦ ¦ЗАО "Карабашмедь" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦4 ¦Строительство ¦2001 - 2005¦ПЗОС-ф ¦ 4400 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 4400 ¦Снижение ¦
¦ ¦комплекса по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов SO2 на¦
¦ ¦утилизации серы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80000 т/г. ¦
¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сметная ¦
¦ ¦медеплавильного ¦ +--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+стоимость - ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ПЗОС-о ¦ 11500 ¦ 7700 ¦ 3700 ¦ 5500 ¦ 0 ¦ 28400 ¦1300000 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+рублей. Ввод в ¦
¦ ¦ ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 6700 ¦ 700 ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ 9100 ¦опытную ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+эксплуатацию - ¦
¦ ¦ ¦ ¦СП ¦700000 ¦400000 ¦200000 ¦356000 ¦ ¦1656000 ¦2002 год ¦
¦ +----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦
¦ ¦Итого по мероприятию: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1697900 ¦ ¦
L---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+----------------
¦ Итого ¦732100,0¦415900,0¦207400,0¦382166,6¦32600,0¦1770166,6¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ ПЗОС-ф¦ 4400,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 4400,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ ПЗОС-о¦ 11500,0¦ 7700,0¦ 4700,0¦ 19666,6¦28700,0¦ 72266,6¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ МБ (ПЗОС-м)¦ 16200,0¦ 8200,0¦ 2700,0¦ 6500,0¦ 3900,0¦ 37500,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ СП¦700000,0¦400000,0¦200000,0¦356000,0¦ 0,0¦1656000,0¦
---------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------¬
¦ Текущие расходы ¦
+---T----------------------T-----------T--------------T--------T--------T--------T--------T-------T---------T---------------+
¦5 ¦Мероприятия по ¦2001 - 2005¦ПЗОС-о ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 300 ¦Оздоровление ¦
¦ ¦оздоровлению населения¦ +--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+9000 жителей ¦
¦ ¦города Карабаша ¦ ¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 4000 ¦ 2000 ¦ 5000 ¦ 3180 ¦ 1700 ¦ 15880 ¦города ¦
¦ +----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦
¦ ¦Итого по мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16180 ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦6 ¦Ведение экологического¦2001 - 2005¦МБ (ПЗОС-м) ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 150 ¦ 300 ¦ 1350 ¦Контроль ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦атмосферы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦ ¦ГУПРООС <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦7 ¦Проведение ¦2001 - 2005¦ПЗОС-о ¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 0 ¦ 0 ¦ 24,3¦Улучшение ¦
¦ ¦лесовосстановительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ¦
¦ ¦работ в черте города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки в ¦
¦ ¦Карабаша ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦черте города ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Карабаша ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦ ¦ООО НТЦ "ЮжУралНИИВХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------+
¦8 ¦Разработка проекта ¦2002 - 2003¦ПЗОС-о ¦ ¦ 1500 ¦ 2600 ¦ 2500 ¦ 2256,5¦ 6256,5¦ ¦
¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <***>¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р. Сак-Элга, Рыжего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ручья и р. Аткус с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целью снижения влияния¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦загрязненного стока на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качество воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Аргазинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водохранилища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+-----------+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+----------------
¦ Итого ¦ 4308,1¦ 3808,1¦ 8208,1¦ 5830,0¦ 4256,5¦ 26410,8¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ ПЗОС-о¦ 8,1¦ 1508,1¦ 2908,1¦ 2500,0¦ 2256,5¦ 9180,8¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ МБ (ПЗОС-м)¦ 4300,0¦ 2300,0¦ 5300,0¦ 3330,0¦ 2000,0¦ 17230,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ Итого ¦736408,1¦419708,1¦215608,1¦387996,6¦36856,5¦1796577,4¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ ПЗОС-ф¦ 4400,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 4400,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ ПЗОС-о¦ 11508,1¦ 9208,1¦ 7608,1¦ 22166,6¦30956,5¦ 81447,4¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ МБ (ПЗОС-м)¦ 20500,0¦ 10500,0¦ 8000,0¦ 9830,0¦ 5900,0¦ 54730,0¦
+--------------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+
¦ СП¦700000,0¦400000,0¦200000,0¦356000,0¦ 0,0¦1656000,0¦
L--------------+--------+--------+--------+--------+-------+----------
------------------------------------
<*> - Раздел 1.5 "Природоохранные мероприятия по г. Карабашу"
вошел отдельным проектом "Экология" в Программу социально-
экономического развития города Карабаша на 2000 - 2005 годы,
утвержденную постановлением Законодательного собрания Челябинской
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7
|